职位描述:
1.审计体系与规划:制定并实施年度审计工作计划及中长期审计规划,聚焦关键风险领域,确保审计资源高效配置;建立健全公司内部审计制度、流程与标准,并持续优化。
2.审计项目执行:
财务审计: 主导对公司及下属子公司(含海外基地)的财务报表、收支情况进行独立审计,确保会计信息真实、准确;
内控审计: 评估公司内部控制体系的设计有效性和执行有效性,识别控制缺陷,提出改进建议并跟踪整改落实情况;
合规审计: 监督公司经营活动是否符合国家法律法规、上市公司监管规定及内部管理制度;
专项审计: 组织开展对经济合同、采购招标、离任高管、舞弊调查等各类专项审计;
工程审计(重点): 主导或深度参与海外基地建设、重大技术改造等资本性支出项目的全过程审计,包括立项可行性、预算编制、招投标过程、合同管理、工程变更、竣工决算等环节的审计监督,确保工程投资的经济性和效益性。
4.团队管理与报告:领导审计团队,负责团队建设、专业培训、工作指导与绩效管理;向公司管理层汇报审计发现、风险状况及管理建议,并督促审计结论的落实。
5.能够接受前往海外生产基地及项目现场进行审计工作。
任职要求:
1.基本条件:
年龄要求: 45周岁及以下。
教育背景: 大学本科及以上学历,审计学、会计学、财务管理、金融、工程管理等相关专业。
资质要求: 持有CIA(国际注册内部审计师)、CPA(注册会计师) 等相关专业资格证书者优先。
工作经验: 8年以上审计或风险管理相关工作经验,至少3年以上团队管理经验。具备制造业或上市公司审计管理经验者优先。
2.专业知识与技能:
核心能力: 精通内部审计标准、会计准则、内部控制框架及财税法律法规,熟悉上市公司监管规则。
工程审计经验: 必须具备或优先考虑具有大型工程项目(如厂房建设、生产线扩建)全过程审计经验者,熟悉工程项目管理流程和关键风险点。
海外经验: 有海外业务审计或跨境审计项目经验者尤佳。
分析能力: 具备极强的风险洞察力、数据分析能力和逻辑判断能力。